Ocorrência de Produtos – Saída em Transferência – IdeiaERP

Como gerar a transferência entre empresas do mesmo grupo cadastrados no “Cadastro de Empresa“, criando a saída pela “Ocorrência de Produto” e recebendo através de “Lista de Pedido de Compras/Requisição de Entradas“. Para que o processo seja simplificado este documento irá apresentar em posso a passo.

1°) Verificar se existe natureza de operação cadastrada para a operação de transferência.

  • Caso a natureza não estiver criada, crie duas naturezas de operação, uma de saída e outra de entrada. Como no exemplo abaixo.
  • Natureza de Saida: Marque como saída e faça as configurações necessárias.
    • Em “Natureza Op Oposta”: Defina a natureza de entrada criada.
    • ,
  • Natureza de Entrada: Marque como entrada e faça as configurações necessárias.
    • Em “Natureza Op Oposta”: Defina a natureza de saída criada.

Obs: A primeira parte e necessária realizar apenas uma única vez, sendo já realizada inicie da segunda.


2°) Gerar o pedido de saída de uma empresa para a outra empresa.

  • Vá em Estoques → Ocorrência de Produtos

  • Inicie uma do tipo “Saída em Transferência”

  • Crie a Saida
    • Adicione em “Empresa” a empresa de saída e em “Pessoa” a empresa de entrada
    • Adicione os produtos e sua quantidade
    • E faça o seguinte processo após concluir a inclusão dos produtos
      • Grave (F10)
      • Confirme a quantidade
      • Finalize (Botão superior “Finalizar”)
      • Processe (Botão superior “Processar”)
      • Fature o pedido

  • Após isso ira surgir uma pergunta “Deseja gerar o documento de entrada para a empresa destino?” clique em “sim”


3°) Faturar o pedido de entrada

Após conclusão do processo “2” uma ocorrência do tipo “Bônus de Recebimento” será gerada.

  • Vá em Estoques → Ocorrência de Produtos
  • Localize a ocorrência

  • E faça o seguinte processo após abrir a ocorrência
    • Confirme a quantidade
    • Grave (F10)
    • Finalize (Botão superior “Finalizar”)
    • Processe (Botão superior “Processar”)

  • Com isso o processo da ocorrência fica como concluído.

4°) Movimente o estoque para a empresa de destino

Vá em Compras/Entradas → Lista de Pedidos de Compras / Requisição de Entrada

  • Localize o pedido através dos filtros
  • Abra o pedido
  • Confirme se esta tudo correto
  • Fature o pedido (Ícone verde com cifrão $)

 

 

Com isso o processo de transferência se conclui.